問(wèn)題已解決

老師 我們是技術(shù)服務(wù)企業(yè) 有技術(shù)服務(wù)收入 費(fèi)用只有人工費(fèi) 請(qǐng)問(wèn)我直接我工資計(jì)到管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)可以嗎 沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本

84785024| 提問(wèn)時(shí)間:07/14 11:38
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 有收入就應(yīng)該有對(duì)應(yīng)的成本哈 不應(yīng)該全部工資計(jì)到管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)
07/14 11:40
84785024
07/14 11:47
那我今年已經(jīng)計(jì)了 怎么辦呢
84785024
07/14 11:49
之前問(wèn)過(guò)會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師 說(shuō)這種小規(guī)模 只是員工畫(huà)圖產(chǎn)生的工資 直接記到管理費(fèi)用就行 所以就這樣了
bamboo老師
07/14 11:51
可以后面月份調(diào)整一點(diǎn)工資到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 不然匯算清繳的時(shí)候也會(huì)提示的
84785024
07/14 12:08
直接做分錄 借管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)工資貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 是嗎
bamboo老師
07/14 12:46
后期還會(huì)發(fā)生收入跟工資嗎?
84785024
07/14 13:34
會(huì)的 費(fèi)用只有工資和差旅費(fèi)
bamboo老師
07/14 13:48
那就后期把部分工資計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就好了 計(jì)提的時(shí)候 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付職工薪酬
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