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老師,增值稅留底抵欠稅分錄怎么寫

84785012| 提問時間:07/14 15:00
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,分兩個情況。(一)增值稅欠稅稅額大于期末留抵稅額,按期末留抵稅額紅字: 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅-進項稅額, 貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅。 (二)若增值稅欠稅稅額小于期末留抵稅額,按增值稅欠稅稅額紅字: 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅-進項稅額, 貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅。
07/14 15:01
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