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2020年的進項發(fā)票被查出虛開,現(xiàn)在稅務(wù)局同意用現(xiàn)在的進項認證抵扣2020年的進項轉(zhuǎn)出的一部分,同時稅務(wù)局讓補交所得稅10萬元,應(yīng)該怎樣做分錄?比如進項稅額轉(zhuǎn)出50萬元,勾選現(xiàn)在的進項稅額30萬,交20萬增值稅,勾選現(xiàn)在的這些發(fā)票怎樣入賬?現(xiàn)在勾選的不含稅金額入現(xiàn)在的成本嗎?稅務(wù)局讓補10萬所得稅 找maize老師回答
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速問速答1.進項稅額轉(zhuǎn)出時:借:以前年度損益調(diào)整 50 萬貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 50 萬
2.補交 20 萬增值稅時:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 20 萬貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 20 萬借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 20 萬貸:銀行存款 20 萬
3.補交 10 萬所得稅時:借:以前年度損益調(diào)整 10 萬貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 10 萬借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 10 萬貸:銀行存款 10 萬
4.將“以前年度損益調(diào)整”科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤分配—未分配利潤”科目(假設(shè)不考慮盈余公積):借:利潤分配—未分配利潤 40 萬(50 萬 + 10 萬 - 20 萬)貸:以前年度損益調(diào)整 40 萬
07/16 11:39
84785027
07/16 13:43
現(xiàn)在勾選的進項是為了抵扣虛開的轉(zhuǎn)出的,現(xiàn)在勾選的進項不含稅金額怎么入賬
樸老師
07/16 14:18
這個直接原分錄負數(shù)紅沖
84785027
07/16 14:45
是現(xiàn)在勾選的進項不含稅金額怎么入賬
樸老師
07/16 14:46
借費用科目
借進項
貸應(yīng)付賬款
借費用科目
貸進項轉(zhuǎn)出
借費用科目負數(shù)
貸應(yīng)付賬款負數(shù)
84785027
07/16 14:48
現(xiàn)在勾選的為什么做進項轉(zhuǎn)出
樸老師
07/16 14:52
因為你上面說不能抵扣的
你不是問這種不能抵扣的又紅沖怎么做分錄嗎
如果是可以抵扣的
借費用等科目
借進項
貸應(yīng)付賬款等科目
84785027
07/16 14:54
你再看看我說的什么,算了
樸老師
07/16 14:57
還是跨年的2020年的發(fā)票嗎?如果是的話
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)付賬款等科目
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