問題已解決

老師,報(bào)印花稅時(shí)有“印花稅計(jì)稅金額合計(jì)值與企業(yè)增值稅進(jìn)銷發(fā)票合計(jì)數(shù)偏離值超500"這個(gè)提示請問要怎么核對(duì)

84785002| 提問時(shí)間:07/16 19:24
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麗媛老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué),是不是有普票或者備案的合同未開票的收入
07/16 19:29
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