問(wèn)題已解決

老師,對(duì)公付款了對(duì)方?jīng)]給開(kāi)發(fā)票,時(shí)間久了也聯(lián)系不上對(duì)方了,這個(gè)預(yù)付賬款怎么清理

84785014| 提問(wèn)時(shí)間:2024 07/17 10:19
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好, 轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出吧
2024 07/17 10:20
84785014
2024 07/17 10:21
那已開(kāi)票未收到款的這部分怎么清理
劉艷紅老師
2024 07/17 10:22
借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款
84785014
2024 07/17 10:23
已開(kāi)票未收款的要經(jīng)過(guò)壞賬準(zhǔn)備這個(gè)科目嗎?
劉艷紅老師
2024 07/17 10:25
可以做壞賬處理,但要有證據(jù)才可以抵扣,你也可以按我前面寫(xiě)的那個(gè)分錄
84785014
2024 07/17 10:26
營(yíng)業(yè)外支出是不可以稅前扣除的是嗎?
劉艷紅老師
2024 07/17 10:27
如果有證明,對(duì)方公司注銷(xiāo)或做清算是可以的
84785014
2024 07/17 10:27
其他不可以是嗎?
劉艷紅老師
2024 07/17 10:28
對(duì)的,這種稅法是認(rèn)可的
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