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老師好,高新企業(yè),6月份增值稅有加計抵減金額,這個加計抵減金額一般有什么
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速問速答你好,只要是允許抵扣的進項稅額都可以的
2024 07/17 17:09
84785002
2024 07/17 17:13
老師沒明白
郭老師
2024 07/17 17:14
你好,比如你進項稅額是100,允許你再多抵扣100×5%的意思呀。
84785002
2024 07/17 17:24
比如銷項62萬多,進項53萬多,也有加計抵減稅額7萬,銀行扣除18800元。我的會計分錄怎么做。
郭老師
2024 07/17 17:32
借應交稅費、應交增值稅銷項62、
貸應交稅費應交增值稅專出未交增值稅2
貸應交稅費應交增值稅進項53、
應交稅費應交增值稅加計抵減7萬
銀行扣除18800什么意思?
不是應該交2萬嗎?
84785002
2024 07/17 17:36
老師,不要管金額,但是你的分錄應交稅費加計遞減一直在貸方嗎
郭老師
2024 07/17 17:39
不是
發(fā)生的時候也得做
借應交稅費,增值稅加計扣除
貸營業(yè)外收入發(fā)生的時候做了這一個,
你上面跟我說的都是余額
我沒有給你做發(fā)生額
84785002
2024 07/17 17:55
加計抵減稅額這個,每個月都可以加計抵減嗎
郭老師
2024 07/17 17:59
你只要當月有進項就可以。
84785002
2024 07/17 18:22
每月有進賬稅額都有加計抵減嗎?
郭老師
2024 07/17 18:24
是的對的,每個月都有,每個月都有的。
84785002
2024 07/17 18:26
老師,這是稅局什么政策,按多少比列加計抵減。
84785002
2024 07/17 18:34
這個加計抵減,放到申報表哪里填的
郭老師
2024 07/17 18:45
自2023年1月1日至2027年12月31日,允許先進制造業(yè)企業(yè)按照當期可抵扣進項稅額加計5%抵減應納增值稅稅額(以下稱加計抵減政策)。
本公告所稱先進制造業(yè)企業(yè)是指高新技術(shù)企業(yè)(含所屬的非法人分支機構(gòu))中的制造業(yè)一般納稅人,高新技術(shù)企業(yè)是指按照《科技部?財政部?國家稅務總局關(guān)于修訂印發(fā)〈高新技術(shù)企業(yè)認定管理辦法〉的通知》(國科發(fā)火〔2016〕32號)規(guī)定認定的高新技術(shù)企業(yè)。先進制造業(yè)企業(yè)具體名單,由各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市工業(yè)和信息化部門會同同級科技、財政、稅務部門確定。
郭老師
2024 07/17 18:45
附表4,一般項目加計扣除本期發(fā)生額實際抵扣金額里面。
84785002
2024 07/17 18:50
6月進項稅額537300元,加計抵減金額是7萬多,怎么算的
郭老師
2024 07/17 18:52
你去看一下你上期是不是有剩余啊正常的應該是537300×5%
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