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老師,我們支付房租3000元,從對公支付,沒有確定發(fā)票,這個怎么處理?

84784950| 提問時間:07/19 11:09
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,是確定不會取得發(fā)票的意思??
07/19 11:10
84784950
07/19 11:10
暫時還沒有取得
鄒老師
07/19 11:10
你好,如果今后會取得 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款??
84784950
07/19 11:15
為啥不能做做借管理費(fèi)用,貸銀行存款呢
鄒老師
07/19 11:38
你好,因?yàn)檫€沒有取得發(fā)票。今后取得發(fā)票了,才計入費(fèi)用 借:管理費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款?
84784950
07/19 11:52
老師,如果我這筆支出以后都無法取得發(fā)票,我又該怎么入賬呢?
鄒老師
07/19 12:50
你好,如果這筆支出以后都無法取得發(fā)票,支付的時候 借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款 匯算清繳的時候,做納稅調(diào)增處理?
84784950
07/19 13:48
后面才取得發(fā)票的情況,能不能支付的時候直接做費(fèi)用老師?不掛往來了可以嗎?
鄒老師
07/19 13:49
你好,不可以的。 先支付,應(yīng)當(dāng)計入預(yù)付賬款。后面才取得發(fā)票,取得發(fā)票的時候才計入費(fèi)用核算
84784950
07/19 13:52
因?yàn)橹Ц兜臅r候已經(jīng)形成了這筆費(fèi)用,我不明白為啥要先掛預(yù)付,比如我買300元的紙張,先付款了,下個月才取得發(fā)票,也要先掛往來款?
鄒老師
07/19 13:52
你好,因?yàn)檫€沒有取得發(fā)票啊,需要等取得發(fā)票的時候才計入費(fèi)用核算啊?
84784950
07/19 13:54
我都是支付款項(xiàng)的時候直接做管理費(fèi)用了,后面取得發(fā)票就貼在這個憑證后面,這樣處理有風(fēng)險沒有?
鄒老師
07/19 13:55
你好,有風(fēng)險。 比如之后月份才取得發(fā)票,卻粘貼在之前月份記賬憑證后面,這樣明顯是不對的
84784950
07/19 13:58
按權(quán)責(zé)發(fā)生制,這次費(fèi)用是6月的,我做管理費(fèi)在6月,7月份拿到發(fā)票,我貼在6月憑證后面,這樣是錯誤的嗎?但是實(shí)際發(fā)票費(fèi)用暑期是6月呀老師,我不明白為啥按拿到發(fā)票為準(zhǔn)
84784950
07/19 13:58
會計法和稅法對這塊有規(guī)定嗎?
鄒老師
07/19 13:59
你好,如果不以發(fā)票為準(zhǔn),先計入了費(fèi)用,那匯算清繳的時候豈不是沒有發(fā)票的費(fèi)用都可以抵扣了
84784950
07/19 14:01
我是確保有發(fā)票就這樣做了,沒有發(fā)票的我做管理費(fèi)-無票支出,匯算清繳的時候再看無票有多少,納稅調(diào)增了
鄒老師
07/19 14:02
你好,正常思路: 1,會取得發(fā)票,先付款計入預(yù)付賬款,然后取得發(fā)票計入費(fèi)用 2,不會取得發(fā)票的,一開始就計入費(fèi)用,匯算清繳的時候做納稅調(diào)增處理?
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