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今年六月份以前的錯賬怎么調(diào)

84785033| 提問時間:07/19 18:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你可以反結(jié)賬的。但是,你反結(jié)賬了,你申報給稅務(wù)局的報表也得修改,或者是在這個月直接調(diào)整紅沖之前的,在做正確的。
07/19 18:55
84785033
07/19 21:50
之前1至5月的錯賬都可以在這個月調(diào)嗎
郭老師
07/19 21:55
對的是的,是這么做的。
84785033
07/20 11:41
能說說具體步驟嗎,謝謝,包括社保也是,之前個人部分是公司承擔(dān),現(xiàn)在公司只承擔(dān)單位部分,個人部分自己繳,這種情況也是怎么處理,也說一下步驟
郭老師
07/20 11:42
計提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
郭老師
07/20 11:43
這上面的是正確的,你做的不對的,可以紅沖,然后再做這一個。
84785033
07/20 12:03
就是1到5月做的分錄,在這個月里用紅字把分錄寫一遍,然后再用你寫的正確分錄寫出來,就可以了對吧
郭老師
07/20 12:04
你好對的 是這么做的
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