問題已解決

老師,麻煩問下增值稅主表的本期(應(yīng)補(bǔ))退稅額334欄,一般納稅人,如果上期沒有留底,那這個數(shù)要和科目余額表里那個數(shù)字核對;如果上期有留底有怎么核對呢

84785043| 提問時間:07/21 16:31
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,CMA,稅務(wù)師,中級會計師
您好!334欄?能截圖看下嗎?
07/21 16:32
丁小丁老師
07/21 16:33
您好!沒有留底,那本欄就是本期應(yīng)交增值稅,要交稅就是應(yīng)補(bǔ),不交稅就是應(yīng)退 如果有留抵,就是當(dāng)期應(yīng)交增值稅減掉上期留抵
84785043
07/21 16:42
麻煩問下增值稅減免稅申報表那下行業(yè)要填
丁小丁老師
07/21 17:30
您好!下行業(yè)是什么意思呢?一般是小規(guī)模納稅人填寫減免
84785043
07/21 18:00
哪些行業(yè)需要填寫減免稅表
丁小丁老師
07/21 18:06
您好!這個不是按行業(yè)來寫的,有減免優(yōu)惠就要填寫的
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