問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人增值稅減按1%征收,季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),申報(bào)的時(shí)候是填寫(xiě)增值稅申報(bào)表跟減免稅申報(bào)表嗎?

84785004| 提問(wèn)時(shí)間:07/23 11:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,普通發(fā)票的不需要交增值稅的,不用填寫(xiě)減免表。
07/23 11:43
84785004
07/23 11:47
就按照1%的收入額填報(bào)就行是嗎?但是增值稅申報(bào)表里面帶出來(lái)的稅額是3%的,這不就不一致了嗎?
郭老師
07/23 11:47
對(duì)的是的,減免的稅額是按照3%的不一致忽略。
84785004
07/23 11:52
那其中一個(gè)季度需要申報(bào)納稅的時(shí)候,減免稅申報(bào)表里的減免額是收入額*2%算出來(lái)的是嗎?那期初數(shù)填0?
郭老師
07/23 11:53
對(duì)的是的,期初都是0。
84785004
07/23 12:09
好的,謝謝老師!
郭老師
07/23 12:10
不用客氣,工作愉快。
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