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開超了,暫估了一個庫存商品,后期也不會再到發(fā)票了,這樣的話怎么辦

84784958| 提問時間:07/26 13:06
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經濟師
您好,年度匯繳時納稅調增就好了
07/26 13:07
84784958
07/26 13:10
什么分錄
84784958
07/26 13:10
只有這個方法嗎
84784958
07/26 13:11
票未到 沖暫估 調增成本是這個意思嗎
廖君老師
07/26 13:15
您好,是的,在25年5.31匯繳時做這個分錄 借:利潤分配-未分配利潤? ?(負)? 貸:應付賬款(負)(就是原來暫估分錄把損益變成?利潤分配-未分配利潤? ) 同時調整申報當年的年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數據用調整后的。
84784958
07/26 13:17
賬上有庫存20個,但是實際算發(fā)票的話只有2個,這個應該怎么辦,這個賬在幾年前就是這樣了
廖君老師
07/26 13:20
您好,我們暫估就是為了增加主營業(yè)務成本,為啥現(xiàn)在還有庫存多了呀,那就是多暫了,直接紅沖 借:庫存商品(負)? 貸:應付賬款(負) 這個分錄也不影響利潤,應付賬款余額也是對的了吧
84784958
07/26 13:23
我的第二個問題是另一種情況,就是以前的人記錯賬了,這是好幾年前的賬了
84784958
07/26 13:24
現(xiàn)在一直掛著庫存20個,但是我查了發(fā)票,實際只剩余2個,這種直接做無票可以解決嗎
廖君老師
07/26 13:30
您好,就是入賬金額(數量)大于發(fā)票(實際金額數量),那我們應付賬款也會有不平嘛,能查到這個分錄,他的貸方科目是什么呀
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