問題已解決

社保費和工資都必須計提嗎

84785045| 提問時間:07/26 14:00
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的對的,是這么做的。
07/26 14:00
84785045
07/26 14:05
之前會計沒計提,我自己做賬再計提可以嗎
84785045
07/26 14:05
還是按之前那樣不計提
郭老師
07/26 14:06
你好可以 現(xiàn)在開始計提
84785045
07/26 15:19
計提工資的時候,沒計提個人社保那部分,還用補嗎,去年到現(xiàn)在的
郭老師
07/26 15:21
你好,可以補到今年的。
84785045
07/26 15:59
不補可以嗎?有的還入錯科目
84785045
07/26 16:00
另外發(fā)票比實際收款多或者少幾分錢,怎么調(diào)賬
郭老師
07/26 16:00
沒有計提你賬上正確嗎?如果是可以不用做的。你之前的不用做,他沒有計提的,但是人家做的是正確的,沒有余額的,你就不用做了。我是這個意思。
84785045
07/26 16:09
就計提工資 借:管理費用 3800,貸:應付職工薪酬3800,付時借:應付職工薪酬 3800.貸:庫存現(xiàn)金3800,然后交社保時,又體現(xiàn)其他應收那一項了
郭老師
07/26 16:09
之前的做平了沒有做平了你就不用管了。不做評的話,你就再調(diào)整之后,按照正確的來。正確的,你會做嗎?不會做的話,我可以給你發(fā)一個。
84785045
07/26 16:16
沒有,正常交社保時借其他應收款,發(fā)工資是貸其他應收,那幾個月的只有借,沒貸
84785045
07/26 16:17
現(xiàn)在不是差一點半點,憑證21年整 年沒入賬,然后社保的也是有的做憑證,有的沒有
84785045
07/26 16:17
我這要是全補,得補多少
郭老師
07/26 16:22
個人負擔的社保計提了嗎?沒有的話,一塊補。企業(yè)利潤分配,未分配利潤 貸應付職工薪酬工資 借,應付職工薪酬工資貸,其他應收款。
郭老師
07/26 16:22
申報個稅的時候,這一部分也得需要申報。
84785045
07/26 16:26
應該申報是有申報,就是憑證沒做
郭老師
07/26 16:26
那就可以補上的,賬上只做補的就行。
84785045
07/26 16:27
然后報表肯定有錯,從去年8月到今年6月份,我記提借管理費用不行是吧
84785045
07/26 16:28
是小規(guī)模的公司,每個季度都不交增值稅
84785045
07/26 16:29
就一個人
郭老師
07/26 16:30
上年的用利潤分配未分配利潤,今年的用管理費用或者是其他的。你看下你工資怎么做的,就現(xiàn)在不是哪哪一個做到今年又不讓你修改之前的。
84785045
07/26 16:33
那我這種補往年的賬,資產(chǎn)負債表我知道按照這個時點的報,那往年的利潤表,我需要把補的賬再報嗎
郭老師
07/26 16:34
如果是逾期的話,你需要補
84785045
07/26 16:40
之前有報稅,申報報表,就是系統(tǒng)沒做賬,我現(xiàn)在按照申報表,還有相關賬務補記憑證就行吧,利潤表不再重復申報可以嗎、補賬費用還用管理費用可以嗎
郭老師
07/26 16:43
可以 上年的用利潤分配未分配利潤,今年的用管理費用或者是其他的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~