問(wèn)題已解決

公司福利費(fèi)中有些支出沒(méi)有發(fā)票,那這個(gè)調(diào)增金額,在所得稅匯算清繳表中填寫在哪里?

84784974| 提問(wèn)時(shí)間:2018 05/10 08:47
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,扣除類——職工福利費(fèi)
2018 05/10 08:48
84784974
2018 05/10 08:52
是A105050職工薪酬納稅調(diào)整那張表的“其他”項(xiàng)目中嗎? 但賬載金額和實(shí)際發(fā)生額填寫好后,稅收金額還是0,這行的項(xiàng)目是不是都能稅前扣除的??
鄒老師
2018 05/10 08:53
你好,在職工薪酬明細(xì)表的職工福利填寫,賬面金額填寫你賬面發(fā)生金額,稅收金額填寫你稅收允許扣除金額,差額就是納稅調(diào)整金額
84784974
2018 05/10 08:57
稅收金額是按14%自己跳的,不能手動(dòng)改的!
鄒老師
2018 05/10 08:58
那就只能去 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,扣除類——其他調(diào)整了
84784974
2018 05/10 09:01
A105050職工薪酬納稅調(diào)整那張表的“其他”這行是填寫什么的?這行都能稅前扣除嗎?
鄒老師
2018 05/10 09:08
你好,這一行是填寫你單位核算的其他職工薪酬事項(xiàng) 不是都能扣除的
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