問題已解決

老師,上個(gè)月有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票客戶紅沖了,說這個(gè)月補(bǔ)開,我這個(gè)月豈不是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我需要補(bǔ)交上個(gè)月增值稅嗎?

84785015| 提問時(shí)間:07/31 11:28
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好!客戶紅沖?是你開出去的發(fā)票是嗎
07/31 11:30
84785015
07/31 12:04
不是,進(jìn)項(xiàng)我收到的
宋生老師
07/31 12:06
你好!你如果抵扣過,就要做轉(zhuǎn)出了
84785015
07/31 12:31
轉(zhuǎn)出了,那增值稅需要補(bǔ)稅嗎?
84785015
07/31 12:32
這個(gè)月會重新開個(gè)我
宋生老師
07/31 13:19
你好!這個(gè)月轉(zhuǎn)出的話,這個(gè)月多認(rèn)證一點(diǎn)就行
84785015
07/31 13:39
哦,那應(yīng)該不需要另交增值稅吧!
宋生老師
07/31 13:40
你好!你有足夠的抵扣,就不用
84785015
07/31 15:49
以前月份的進(jìn)項(xiàng)紅沖,這個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)重開,直接補(bǔ)上就可以,對嗎?
宋生老師
07/31 15:54
你好!是的。操作就是這樣
84785015
07/31 16:04
好的,謝謝老師
宋生老師
07/31 16:11
你好,不用客氣的了
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