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老師好,我去年12月的附加稅沒計提,放到今年1月的賬里了,所以去年賬上的附加稅數跟實際報到稅局的數不一至,今年最后肯定也是不一至的,您說這種情況要調賬和調年報表嗎?

84785034| 提問時間:07/31 14:49
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
這種情況下,通常是需要調賬和調整年報表的。 去年 12 月的附加稅應當在去年計提,如果未計提而在今年 1 月進行了賬務處理,導致去年賬上的附加稅數與實際報稅局的數不一致,這會影響去年財務數據的準確性。 調賬的會計分錄為: 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費 - 附加稅 同時,調整去年的年報表,將附加稅的金額在相應的報表項目中進行更正
07/31 14:50
84785034
07/31 16:09
老師,我今年1月已經記提到今年,并且繳納結轉了,我做您指導的這筆分錄會影響今年的附加稅余額和總數吧?
樸老師
07/31 16:16
跨年的就是做跨年調整的分錄
84785034
07/31 16:27
借:以前年度損益調整 貸:應交稅費 - 附加稅 老師,如果做上面這個分錄,本年的“應交稅費 - 附加稅“是增加了吧? 本身把去年12月的算在今年1月了,今年就已經多算了,我再做個這相的分錄,是不是更多了? 還是我把今年1月多算的,用紅寫放在上面分錄中?
樸老師
07/31 16:31
同學你好 對的 是這樣的
樸老師
07/31 16:32
今年多算的也得紅沖
84785034
07/31 16:50
如果去年我少記了100元附加稅,可否這么做: 調去年賬: 借:以前年度損益調整 100 貸:稅金及附加 100 借:稅金及附加 100 貸:應交稅費-附加稅 100 紅沖: 借:稅金及附加 -200 貸:應交稅費-附加稅 -200
樸老師
07/31 16:51
同學你好 可以這樣做
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