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如果當(dāng)月一筆費(fèi)用,當(dāng)月給錢了,但對(duì)方還沒開發(fā)票,要怎么做賬?

84784987| 提問時(shí)間:08/02 10:11
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
掛其他應(yīng)收款,取得發(fā)票后沖平就行
08/02 10:12
84784987
08/02 10:16
費(fèi)用是當(dāng)月發(fā)生的,是不是不含稅金額記借費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅借其他應(yīng)收,這樣??
家權(quán)老師
08/02 10:17
暫時(shí)還沒開票,為啥就做增值稅了呢?
84784987
08/02 10:21
比如,當(dāng)月發(fā)生了一筆產(chǎn)品檢測(cè)費(fèi)96000,合同寫明了含6%的增值稅,但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒收到。具體怎么做賬?
84784987
08/02 10:22
當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用不是應(yīng)該記在當(dāng)我月嗎?
家權(quán)老師
08/02 10:22
借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 借費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅 貸其他應(yīng)收
84784987
08/02 10:24
那就是收到發(fā)票才確認(rèn)費(fèi)用?如果他次月才開的票就次月才確認(rèn)費(fèi)用嗎?
84784987
08/02 10:25
不是當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月記費(fèi)用?
家權(quán)老師
08/02 10:26
是的,次月開始做費(fèi)用
84784987
08/02 10:38
那如果次月他開票了,我們沒抵扣,再下月才抵。是不是按抵扣月來做賬?開票那月份要不要做賬?
家權(quán)老師
08/02 10:41
可以的,沒問題的哈
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