問題已解決
現(xiàn)在進項和銷項稅額月底需要轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?如果不轉(zhuǎn)的話,下個月繳納增值稅怎么做分錄?
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速問速答你好!這2個沒有要求結(jié)轉(zhuǎn)了
月份終了,將當月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2024 08/02 13:54
84785046
2024 08/02 13:56
不轉(zhuǎn)的話,應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅哪來的數(shù)據(jù)呢
宋生老師
2024 08/02 13:59
你好!就是銷項減去進項之類的得到的
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