問題已解決

上個(gè)月我做錯(cuò)了賬,做的是 借應(yīng)收賬款10萬 貸主營業(yè)務(wù)收入99104.95 應(yīng)交稅費(fèi)895.05 應(yīng)該是收入99009.9 稅是990.1 已結(jié)轉(zhuǎn) 我現(xiàn)在如何修改

84784982| 提問時(shí)間:08/03 11:10
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暖暖老師
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職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
借主營業(yè)務(wù)收入95.05 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅95.05
08/03 11:11
84784982
08/03 11:15
然后在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入就可以了對吧
暖暖老師
08/03 11:16
是的,你說的是正確的
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