問題已解決

你好,公司買了固定資產(chǎn),分期支付,現(xiàn)在沒開發(fā)票,我這樣子記賬怎么結(jié)賬現(xiàn)在借方余額啊,借其他應付款 固定資產(chǎn)還額額 10000貸銀行存款 是內(nèi)賬,怎么做才不是貸方余額

84784995| 提問時間:08/05 18:24
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!有合同嗎?可以全額確認固定資產(chǎn)掛應付賬款,實際付款沖應付賬款就可以
08/05 18:28
84784995
08/05 18:34
有合同的合同金額明天,但是之前沒怎么做過啊,一筆一筆確認的都是用其他應付款這個科目,公司開業(yè)到現(xiàn)在都是用這個,現(xiàn)在會出現(xiàn)借方了,奇怪。
84784995
08/05 18:34
就用這個科目其他應付款唄,是內(nèi)賬,只要不出現(xiàn)借方余額就可以了
耿老師
08/05 18:35
你好!你們完整分錄寫一下看看
84784995
08/05 18:36
可以看看圖,現(xiàn)在需要怎么做。
84784995
08/05 18:37
開業(yè)來就這個科目內(nèi)賬
84784995
08/05 18:43
借主營業(yè)務成本 10000 貸累計折舊 10000 借 其他應付款固定資產(chǎn)10000貸 銀行卡10000
耿老師
08/05 18:49
你好!折舊按實付金額還是按合同金額計算的?
84784995
08/05 18:56
這個分錄我要的是不讓他顯示負數(shù),他們沒事,我們內(nèi)賬不要求
耿老師
08/05 19:07
你好!你是一次轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)了
84784995
08/05 19:28
沒有啊,六月買了一個固定135000,現(xiàn)在我做的第一筆分錄就就拍照或者寫給你的分錄。現(xiàn)在出現(xiàn)負數(shù)啦借方,沒發(fā)票。
84784995
08/05 19:29
是分期付款的,每月一萬,是內(nèi)賬為什么他們做沒借方余額,科目不變怎么處理不是借方
耿老師
08/05 19:35
你好!按剩余金額一次確認固定資產(chǎn)原值,你是內(nèi)賬不用考慮發(fā)票,
84784995
08/06 08:54
但是我做分錄怎么出現(xiàn)借方負數(shù)了,是不是少了一步
耿老師
08/06 10:04
你好!結(jié)轉(zhuǎn)的多了計提的少了,固定資產(chǎn)待還科目金額少了
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~