問題已解決
老師你好,我們7月份收到的發(fā)票,8月份申報增值稅時已經(jīng)認證抵扣,現(xiàn)在對方說單價開錯要求紅沖重新開具發(fā)票,可以嗎?
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速問速答我們已經(jīng)認證抵扣,對方可以直接紅沖發(fā)票嗎?還是我們這邊先操作,對方才能紅沖啊
08/05 20:28
84784952
08/05 20:33
我們不申請,對方?jīng)]辦法紅沖是嗎?老師
84784952
08/05 20:41
單價錯了,如果不紅沖,再后期單價里慢慢彌補可以嗎
84784952
08/05 20:51
這張發(fā)票還沒有紅沖,對方已經(jīng)把正確價格的發(fā)票開過來了,是不是就必須紅沖原來那張發(fā)票了
84784952
08/05 21:00
老師我們已經(jīng)認證抵扣,對方紅沖了,我們是不是需要進項稅額轉(zhuǎn)出,補交增值稅?。窟€可以再勾選一張發(fā)票進行抵扣嗎?
84784952
08/05 21:12
好的,謝謝老師,這樣在稅務上會不會有預警?。坷蠋?/div>
84784952
08/05 22:01
已經(jīng)報完稅了,更改報表是否需要跟稅管員提前溝通啊?老師
84784952
08/05 22:02
好的,謝謝老師
小鎖老師
08/05 20:25
您好,這個是可以的,現(xiàn)在沖減是可以的
小鎖老師
08/05 20:30
是你們先操作,你們申請紅字信息表,才可以
小鎖老師
08/05 20:34
對的,你不紅沖,這個是沒辦法的
小鎖老師
08/05 20:43
可以,這個的話后期彌補
小鎖老師
08/05 20:51
對,這個是必須要進行這樣才行
小鎖老師
08/05 21:01
轉(zhuǎn)出,然后在抵扣別的這個
小鎖老師
08/05 22:00
這個是不會的,您好
小鎖老師
08/05 22:02
這個是不需要溝通的,弄好就行
小鎖老師
08/05 22:02
不客氣的快休息把,不用回復了
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