問題已解決

老師您好,請問一下我上個月確認收入做了帳,但這個月客戶退貨了,是否要做一筆跟上個月分錄相反的記帳憑證呢?像這樣

84784962| 提問時間:08/06 16:35
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,坐你上面這個可以。
08/06 16:36
84784962
08/06 16:40
現(xiàn)在做7月的帳,這樣做是對的嗎?那這樣月末要不要把這些結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤???
郭老師
08/06 16:44
正確的,沒有問題的。月末的時候需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
84784962
08/06 16:55
我聽課程老師說的不做相反,做一樣的分錄,但是負數(shù),也是可以的吧?
郭老師
08/06 16:56
你上面的紅色的是是正數(shù)還是負數(shù)?
84784962
08/06 16:58
正數(shù),我是做相反的
84784962
08/06 16:59
正數(shù),我是做相反的分錄,只是特意標(biāo)紅了讓知道是退貨
郭老師
08/06 17:01
你好,如果你是軟件做賬的,可以,之前的分錄不變,金額是負數(shù)
84784962
08/06 17:15
老師,是否這樣也是可以的?
郭老師
08/06 17:16
結(jié)轉(zhuǎn)成本的那個需要調(diào)整一下,借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù) 貸庫存商品負數(shù)
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~