問(wèn)題已解決

老師好!我公司是審車的,客戶6月份把審車費(fèi)轉(zhuǎn)入公司,7月份開(kāi)票的,如何做賬務(wù)處理

84784955| 提問(wèn)時(shí)間:08/06 17:53
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,審車業(yè)務(wù)是什么時(shí)候發(fā)生的
08/06 17:54
84784955
08/06 17:57
6月份審車費(fèi),客戶款已交,7月份才給客戶開(kāi)的票
小林老師
08/06 17:59
你好,你公司是哪月給客戶做完審車的?
84784955
08/06 18:14
老師好!6月份,
小林老師
08/06 18:17
那6月做未開(kāi)票收入,借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 7月紅字沖回未開(kāi)票收入,再重新做賬開(kāi)票收入 收款,借銀行存款,貸應(yīng)收賬款
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