問題已解決

老師,前期申報(bào)了未開票收入,之后月份又開啦對(duì)應(yīng)未開票收入的部分發(fā)票,剛好我請(qǐng)產(chǎn)假,接手的同事沒有對(duì)應(yīng)沖減未開票,現(xiàn)怎么處理呢?

84784988| 提問時(shí)間:08/07 15:15
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
申報(bào)增值稅的時(shí)候在未開具發(fā)票列填負(fù)數(shù)
08/07 15:16
84784988
08/07 15:53
老師,清楚。就是同事后面開票啦,他申報(bào)時(shí)沒有填負(fù)數(shù),就按正常直接開票申報(bào)的。是工程發(fā)票,前期按工程進(jìn)度做啦未開票收入
家權(quán)老師
08/07 15:54
那么現(xiàn)在只有更正申報(bào)了
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