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老師 我上個月提了一筆暫估成本做的借庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估成本 這個月發(fā)票回來了應(yīng)該做:借:庫存商品 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估成本負數(shù)嗎

84785040| 提問時間:08/08 10:42
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,對的,就是這樣處理的,沒錯
08/08 10:43
小鎖老師
08/08 10:52
是的,說白了這個就跟那個是一樣的這個
小鎖老師
08/08 10:58
沒事的哈,理解了就好
84785040
08/08 10:46
這個做法跟借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估成本 回來票后在沖銷借:主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估成本 負數(shù) 是不是一個意思哦,怎么做的就怎么沖銷負數(shù),因為我看以前的會計做的事借方直接做的主營業(yè)務(wù)成本,我上月就做的借方是庫存商品
84785040
08/08 10:55
好 謝謝老師 沒有經(jīng)驗還是想確認一下 心怕做錯了
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