問(wèn)題已解決

問(wèn)下老師,我公司是小規(guī)模公司,二季度開了一張出租不動(dòng)產(chǎn)的普通發(fā)票,稅率5%,那么申報(bào)表填寫錯(cuò)誤,現(xiàn)在更正申報(bào)增值稅,填寫表格如下,但是申報(bào)表不通過(guò),沒(méi)辦法進(jìn)行申報(bào),求解,是哪里填寫的不對(duì)嗎?按照5%的稅率全部填寫到第十行了,那正確的應(yīng)該怎么填寫,如何繳納增值稅?

84784976| 提問(wèn)時(shí)間:08/09 10:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
按季度申報(bào)的,季度銷售額30萬(wàn)以內(nèi),都是在第10行里面填寫,1到第8行不要填寫數(shù)據(jù)。
08/09 10:35
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