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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)了應(yīng)交稅費(fèi)后已交稅金還有貸方余額,怎么做科目做成0,其他都對(duì)上了,謝謝
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速問速答同學(xué),你好
應(yīng)交稅費(fèi)后已交稅金還有貸方余額??
你是不是有稅沒有繳納
2024 08/09 10:48
84785003
2024 08/09 10:48
都繳納了,賬做錯(cuò)了的
小菲老師
2024 08/09 10:51
同學(xué),你好
那你知道是哪一筆做錯(cuò)了嗎?
84785003
2024 08/09 10:53
不知道呀,查了很久時(shí)間也好幾年的了
小菲老師
2024 08/09 10:54
同學(xué),你好
那你調(diào)整科目用以前年度損益調(diào)整來做
84785003
2024 08/09 10:55
麻煩老師幫我寫一下會(huì)計(jì)科目,謝謝
小菲老師
2024 08/09 11:07
同學(xué),你好
借:應(yīng)交稅費(fèi)后已交稅金
貸:以前年度損益調(diào)整
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