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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我企業(yè)是一般納稅人,生產(chǎn)制造業(yè),代加工企業(yè)。4月收到原料1萬(wàn)元,已暫估入庫(kù);5月份收到原料2.3萬(wàn),已暫估入庫(kù)。6月的時(shí)候收到這些原料專用發(fā)票,發(fā)票包括4至5月的暫估入庫(kù)和未到庫(kù)的原料。這怎么做賬,老師?
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速問(wèn)速答同學(xué),你好
4,5月
借:原材料
貸:應(yīng)付賬款-暫估
6月
借:原材料? -3.3
貸:應(yīng)付賬款-暫估? ?-3.3
借:原材料? ?3.3
貸:應(yīng)付賬款? ?3.3
08/10 15:55
84784955
08/10 16:04
好的,謝謝老師
84784955
08/10 16:05
6月有已收到發(fā)票但未收到原料入庫(kù)的,這些怎么做?
小菲老師
08/10 16:05
不客氣,回答滿意請(qǐng)5星好評(píng),謝謝
84784955
08/10 16:09
老師,6月已收到的發(fā)票包含未收到的原料。這些還沒(méi)收到原料但已收到發(fā)票,這部分怎么做賬?
小菲老師
08/10 16:10
同學(xué),你好
沒(méi)收到原料,建議暫時(shí)不做分錄
84784955
08/10 16:11
但是我收到發(fā)票了呀
小菲老師
08/10 16:11
同學(xué),你好
但你沒(méi)有收到貨物
84784955
08/10 16:15
發(fā)票我先收到,進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)月有產(chǎn)生了。
小菲老師
08/10 16:16
同學(xué),你好
那你要做
借:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)
待:應(yīng)付賬款
84784955
08/10 16:33
哦。
老師,現(xiàn)在先根據(jù)發(fā)票入賬了,后面收到的原料,我要怎么做賬呢?
小菲老師
08/10 16:35
同學(xué),你好
不做賬了,自己記錄臺(tái)賬,看看哪些存貨到了,哪些沒(méi)到
84784955
08/10 16:35
哦,好的,老師
小菲老師
08/10 16:36
同學(xué),你好
或者
借:在途物資
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)
貸:應(yīng)付賬款
之后貨物來(lái)了
借:原材料
貸:在途物資
84784955
08/10 16:42
如果這樣做賬,寫(xiě)分錄就不用另外做臺(tái)賬了,是嗎?
小菲老師
08/10 16:43
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
84784955
08/10 17:13
好的,謝謝老師
小菲老師
08/10 17:17
不客氣祝工作順利
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