問(wèn)題已解決

老師,我企業(yè)是一般納稅人,生產(chǎn)制造業(yè),代加工企業(yè)。4月收到原料1萬(wàn)元,已暫估入庫(kù);5月份收到原料2.3萬(wàn),已暫估入庫(kù)。6月的時(shí)候收到這些原料專用發(fā)票,發(fā)票包括4至5月的暫估入庫(kù)和未到庫(kù)的原料。這怎么做賬,老師?

84784955| 提問(wèn)時(shí)間:08/10 15:54
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 4,5月 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估 6月 借:原材料? -3.3 貸:應(yīng)付賬款-暫估? ?-3.3 借:原材料? ?3.3 貸:應(yīng)付賬款? ?3.3
08/10 15:55
84784955
08/10 16:04
好的,謝謝老師
84784955
08/10 16:05
6月有已收到發(fā)票但未收到原料入庫(kù)的,這些怎么做?
小菲老師
08/10 16:05
不客氣,回答滿意請(qǐng)5星好評(píng),謝謝
84784955
08/10 16:09
老師,6月已收到的發(fā)票包含未收到的原料。這些還沒(méi)收到原料但已收到發(fā)票,這部分怎么做賬?
小菲老師
08/10 16:10
同學(xué),你好 沒(méi)收到原料,建議暫時(shí)不做分錄
84784955
08/10 16:11
但是我收到發(fā)票了呀
小菲老師
08/10 16:11
同學(xué),你好 但你沒(méi)有收到貨物
84784955
08/10 16:15
發(fā)票我先收到,進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)月有產(chǎn)生了。
小菲老師
08/10 16:16
同學(xué),你好 那你要做 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 待:應(yīng)付賬款
84784955
08/10 16:33
哦。 老師,現(xiàn)在先根據(jù)發(fā)票入賬了,后面收到的原料,我要怎么做賬呢?
小菲老師
08/10 16:35
同學(xué),你好 不做賬了,自己記錄臺(tái)賬,看看哪些存貨到了,哪些沒(méi)到
84784955
08/10 16:35
哦,好的,老師
小菲老師
08/10 16:36
同學(xué),你好 或者 借:在途物資 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 貸:應(yīng)付賬款 之后貨物來(lái)了 借:原材料 貸:在途物資
84784955
08/10 16:42
如果這樣做賬,寫(xiě)分錄就不用另外做臺(tái)賬了,是嗎?
小菲老師
08/10 16:43
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84784955
08/10 17:13
好的,謝謝老師
小菲老師
08/10 17:17
不客氣祝工作順利
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