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商貿(mào)公司,怎么去報印花稅,進(jìn)項是開的發(fā)票無合同,銷項是零售沒發(fā)票,本月有收到投資款

84784958| 提問時間:08/11 17:16
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桂龍老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學(xué)你好,進(jìn)項按照發(fā)票金額申報銷項,按照零售額進(jìn)行申報
08/11 17:17
84784958
08/11 17:19
進(jìn)項只報入庫的發(fā)票嗎,其他的進(jìn)項發(fā)票要不要報印花稅
桂龍老師
08/11 17:20
你入賬的進(jìn)項都算作印花稅的計稅依據(jù)
84784958
08/11 17:22
這些全部算做依據(jù)是嗎,是含稅金額還是不含稅金額
桂龍老師
08/11 17:24
你這里面有一個住宿服務(wù),不用算印花稅。 按照不含稅金額
84784958
08/11 17:26
那這個屬于什么稅目,營業(yè)賬本嗎
桂龍老師
08/11 17:28
印花稅,你這個商貿(mào)公司的印花稅的稅目是買賣合同
84784958
08/11 17:29
這要怎么填
桂龍老師
08/11 17:31
你報的是什么稅目應(yīng)稅憑證那里就怎么寫
84784958
08/11 17:33
就寫印花稅嗎,零售金額沒有發(fā)票也在這里合計 寫嗎
桂龍老師
08/11 17:35
你這個表顯示你申報的印花稅不是在申報營業(yè)賬本嗎?那你的應(yīng)稅憑證就寫營業(yè)賬本啊,買賣合同是另外一個稅目,這個金額是進(jìn)項的金額和銷項的金額加在一起申報
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