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老師 進(jìn)項(xiàng)稅-5月留底的、5月待認(rèn)證的、6月的、7月的。7月算增值稅的時(shí)后這些之前做過憑證的,還需要在記一遍。如果寫 那應(yīng)該怎么寫憑證啊

84784972| 提問時(shí)間:08/12 07:35
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,我們之前記在侍認(rèn)證的,要在本月寫一個(gè)總的金額,分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 以前月不用這些進(jìn)項(xiàng)時(shí):先做到 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,
08/12 07:37
84784972
08/12 07:55
是5月,6月的在7月末要重新在寫一個(gè)嗎?那7月的用不用和5、6月的一起寫。7月末已經(jīng)算增值稅了,是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
廖君老師
08/12 07:55
哦哦,那就只要寫5-6月待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅部分
84784972
08/12 08:03
我好像說錯(cuò)了,我們是第一次算增值稅,第一次交稅。那5、6、7的進(jìn)項(xiàng)稅要重新在7月末在寫一張憑證嗎
廖君老師
08/12 08:04
您好,我們收到發(fā)票記賬在哪個(gè)科目呀
84784972
08/12 08:05
收到的發(fā)票一般記在管理和銷售
廖君老師
08/12 08:08
您好,我們沒有記在? 應(yīng)交稅費(fèi),全部?jī)r(jià)稅合計(jì)在管理費(fèi)用呀
84784972
08/12 08:12
奧 那客戶開回來的專票比我們實(shí)際匯款的錢數(shù)多了300元怎么處理啊(6月匯的款,7月才給票)都已經(jīng)勾選過了,稅費(fèi)都交過了,才發(fā)現(xiàn)不一致
廖君老師
08/12 08:13
您好,把原來的分錄紅沖了,進(jìn)項(xiàng)稅還是按發(fā)票,成本費(fèi)用科目金額用實(shí)付金額?減進(jìn)項(xiàng)稅
84784972
08/12 08:25
這樣寫可以嗎
廖君老師
08/12 08:29
您好,留抵和6-7月進(jìn)項(xiàng),?這個(gè)是不用寫分錄的,已經(jīng)在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?借方了
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