問題已解決
我上個月預(yù)提了管理費用招待費,這個月進來兩張業(yè)務(wù)招待費,我是不是借法人(之前預(yù)提到法人科目的)貸管理費用招待費?
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速問速答您好,,把預(yù)提的沖銷,再按照發(fā)票做賬就成。
2024 08/12 10:05
84785040
2024 08/12 10:07
我這樣做的充銷,還需要再做一張憑證嗎?
東老師
2024 08/12 10:07
再按照發(fā)票做一筆就成了
84785040
2024 08/12 10:09
我沒有聽懂,再按照發(fā)票做一筆?借管理費用招待費1006,貸其他應(yīng)付款?那不又充回來了?
東老師
2024 08/12 10:10
對啊,本身發(fā)票就得掛賬的,你沖銷的只是之前預(yù)提的
84785040
2024 08/12 12:09
是這樣做嗎?
東老師
2024 08/12 13:09
沒錯的,就是這么做賬
84785040
2024 08/12 13:10
謝謝您,感謝
東老師
2024 08/12 13:11
沒事,幫忙給個五星好評,多謝多謝
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