問題已解決
這個月收到,紅沖的進項稅發(fā)票,但是這個發(fā)票進項已經(jīng)抵扣了,這個月申報增值稅的時候,應(yīng)該在電子稅務(wù)局如何操作?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答附表二,20行里面填寫。
2024 08/12 11:47
84784977
2024 08/12 11:49
老師,不需要在稅務(wù)數(shù)字賬戶,勾選什么的吧
郭老師
2024 08/12 11:50
對的是的,負數(shù)發(fā)票不用勾選
84784977
2024 08/12 11:50
好滴謝謝
84784977
2024 08/12 11:51
就是這樣的發(fā)票
84784977
2024 08/12 11:52
我就在附表二20行填14.24就可以了,對吧
郭老師
2024 08/12 11:53
是的,對的,是這么做的。
閱讀 124