問題已解決

這個月收到,紅沖的進項稅發(fā)票,但是這個發(fā)票進項已經(jīng)抵扣了,這個月申報增值稅的時候,應(yīng)該在電子稅務(wù)局如何操作?

84784977| 提問時間:2024 08/12 11:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
附表二,20行里面填寫。
2024 08/12 11:47
84784977
2024 08/12 11:49
老師,不需要在稅務(wù)數(shù)字賬戶,勾選什么的吧
郭老師
2024 08/12 11:50
對的是的,負數(shù)發(fā)票不用勾選
84784977
2024 08/12 11:50
好滴謝謝
84784977
2024 08/12 11:51
就是這樣的發(fā)票
84784977
2024 08/12 11:52
我就在附表二20行填14.24就可以了,對吧
郭老師
2024 08/12 11:53
是的,對的,是這么做的。
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