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如果當(dāng)月計(jì)提了社保,當(dāng)月沒交的話,月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)損益

84784959| 提問時間:08/12 14:18
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
正常按損益結(jié)轉(zhuǎn)就可以 借:管理費(fèi)用 貸:本年利潤
08/12 14:19
84784959
08/12 14:24
計(jì)提社保,需要附件嗎?
文文老師
08/12 14:27
計(jì)提社保,不需要附件
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