問題已解決

我這個銷項稅額是1%不滿季度30萬,會計分錄怎么寫,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

84785030| 提問時間:08/14 10:45
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
小規(guī)模收入 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1+1%) 增值稅=收款金額÷(1+1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ?如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免 假如季末判斷需要交稅 計提附加 應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸:銀行存款
08/14 10:46
84785030
08/14 10:47
一直沒做減免稅的分錄要緊嗎
家權(quán)老師
08/14 10:48
那么你的增值稅收入就跟所得稅收入不一致
84785030
08/14 10:57
怎么看增值稅收入和營業(yè)收入不一致
家權(quán)老師
08/14 11:00
增值稅申報的收入是你開票的不含稅金額,你申報所得稅的收入是含稅的
84785030
08/14 11:01
老師那我都忘記結(jié)轉(zhuǎn)了,可以更正嗎?
84785030
08/14 11:01
不是含稅的,也是不含稅的
84785030
08/14 11:02
只是現(xiàn)在應(yīng)交稅費有余額,按照這個是應(yīng)該沒有余額的吧
家權(quán)老師
08/14 11:04
直接按那個余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
84785030
08/14 11:08
老師這個科目是這樣寫的,但是做的分錄沒有結(jié)轉(zhuǎn)
家權(quán)老師
08/14 11:09
你現(xiàn)在轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入就行
84785030
08/14 11:11
之前的都錯了,那營業(yè)外收入增加,凈虧損減少,我們一直是虧,之前的賬跨年了,怎么搞
家權(quán)老師
08/14 11:14
借:應(yīng)交稅費 貸:利潤分配-未分配利潤 修改當(dāng)年的報表,更正年度匯算
84785030
08/14 11:29
3年前的也錯了
84785030
08/14 11:31
只要修改今年的報表嗎,匯算清繳往年的還要更正嗎?還是我所有金額全部在今年年底前做完
家權(quán)老師
08/14 11:32
那么每年都要修改報表,然后修改年度匯算
84785030
08/14 11:44
這個修改了又稅務(wù)風(fēng)險嗎
家權(quán)老師
08/14 11:46
那個是正常的操作方式
84785030
08/14 15:43
就是會計發(fā)現(xiàn)賬做錯了,可以更改吧!老師往年的會計分錄和現(xiàn)在的不一樣吧
家權(quán)老師
08/14 15:47
意思是在今年做調(diào)整分錄,改報表還是視同按當(dāng)年已經(jīng)做了正確的分錄,然后更正匯算清繳
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~