問題已解決

小企業(yè)會計準則,一般納稅人,去年的費用沒有做賬,今年6月份做的賬,請問怎么做分錄

84785005| 提問時間:08/14 16:49
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,借業(yè)管理費用貸銀行存款未來適用法。
08/14 16:49
84785005
08/14 16:50
那么還是正常結轉損益類科目,結轉到本年利潤嗎
郭老師
08/14 16:52
是的,對的,是這么做。
84785005
08/14 16:54
那么匯算清繳的時候用納稅調節(jié)嗎
84785005
08/14 16:56
會計公司接過來的賬直接借管理費用。貸利潤分配-未分配利潤。 ? 導致現(xiàn)在勾稽關系對不上,可是上季度的報表已經(jīng)報稅的時候提交了,現(xiàn)在應該怎么辦
郭老師
08/14 16:58
藏清要的時候可以抵扣所得稅。
84785005
08/14 17:01
老師說的沒聽懂
郭老師
08/14 17:02
你好,會算清剿的時候不用調整,可以抵扣
84785005
08/14 17:03
那我最后問的問題老師能解答一下嗎
郭老師
08/14 17:04
他這個不對,借管理費用帶利潤分配未分配利潤,這個是什么意思?你這個錢支付了嗎?那你到時候支付怎么做?你銀行存款減少了呀。
84785005
08/14 17:06
走了銀行存款,走完以后直接借利潤分配-未分配利潤貸管理費用
郭老師
08/14 17:08
你好,你這樣的話,管理費用沒有增加,未分配利潤也沒有增加,相當于沒有發(fā)生銀行存款也沒有減少。
84785005
08/14 17:10
借管理費用貸銀行存款。 借利潤分配未分配利潤貸管理費用 我現(xiàn)在怎么調賬
郭老師
08/14 17:12
借管理費用貸利潤分配,未分配利潤 月末結轉損益就行了。
84785005
08/14 17:18
老師你您能說明白嗎?管理費用已經(jīng)在貸方了還怎么月末結賬損益啊
郭老師
08/14 17:22
你我給你沖回來了,借管理費用帶利潤分配未分配利潤,這不是嗎?已經(jīng)沖回來了,怎么沒有余額?
84785005
08/14 17:24
本身都是小白,老師能一次性講明白嗎,別跟擠牙膏似的。提問次數(shù)本身就有限制
郭老師
08/14 17:27
根據(jù)你上面提供的,你只需要借管理費用貸利潤分配未分配利潤就可以了?,F(xiàn)在是管理費用借方有余額,然后剩下的在本月結轉損益,這不就已經(jīng)完成了嗎?之前已經(jīng)沒有余額了,現(xiàn)在我給你做了,有借方余額,你看下是不是?如果還不理解的,那我完整的給你寫一下,借,管理費用貸,銀行存款借方余額。借,利潤分配未分配利潤。貸,管理費用貸,方余額。借,管理費用貸,利潤分配未分配利潤借方余額?,F(xiàn)在是不是有借方余額?月末的時候它自動結轉損益。
郭老師
08/14 17:28
我這里沒有擠牙膏,是你那邊沒有看懂 你在看下吧
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~