問題已解決

老師,請問我們把電費(fèi)轉(zhuǎn)給法人,是不是應(yīng)該做借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,那電費(fèi)發(fā)票收到了怎么做賬了?是不是做借管理費(fèi)用電費(fèi),貸其他應(yīng)收款?

84784981| 提問時(shí)間:08/19 09:56
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
藍(lán)小天老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師
您的前半部分賬務(wù)處理是正確的。 當(dāng)把電費(fèi)轉(zhuǎn)給法人時(shí),確實(shí)是:借:其他應(yīng)收款? 貸:銀行存款 當(dāng)收到電費(fèi)發(fā)票時(shí),您的賬務(wù)處理“借:管理費(fèi)用 - 電費(fèi)? 貸:其他應(yīng)收款”也是正確的。這樣就完成了整個(gè)電費(fèi)支付和費(fèi)用入賬的流程。
08/19 09:57
84784981
08/19 09:59
好的謝謝老師
藍(lán)小天老師
08/19 10:00
不客氣了,祝你順利哦
藍(lán)小天老師
08/19 10:00
不客氣了,祝你順利哦
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~