問題已解決

老師我們有個(gè)顧客是2018年銷售材料,顧客款也付了但是對(duì)方一直不要發(fā)票,2021年確認(rèn)了無票收入已經(jīng)報(bào)稅了,這幾天顧客又要發(fā)票,我怎么處理

84785018| 提問時(shí)間:08/20 09:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,紅沖之前的無票收入再做發(fā)票的就可以的。
08/20 09:27
84785018
08/20 09:46
報(bào)增值稅表怎么填,發(fā)票就正常開是嗎
郭老師
08/20 09:47
未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù),開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。
84785018
08/20 09:50
稅務(wù)會(huì)讓寫說明嗎
84785018
08/20 09:51
有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
郭老師
08/20 09:53
這邊不需要寫,說明沒有風(fēng)險(xiǎn)
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