問題已解決
老師 我在實際工作中遇到的問題不太明白 ,我們的公司是4月份開始的 ,那么會出現(xiàn)大量的老板投入的資金 ,原先的會計把大部分都計入其他應付,但有一些報銷的裝修啊 還有其他人轉(zhuǎn)入的呀 他既在其他應收負數(shù) ,結(jié)果出現(xiàn)了其他應收款100多萬的負數(shù) ,像這種情況我該怎么樣去做 ,還有另一個問題是:他們工資是每個月的20號發(fā) ,每個月根據(jù)經(jīng)驗給他計提25萬 26萬這樣 ,那么應付職工薪酬這邊就會有余額 像這樣的做法沒有問題嗎
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速問速答你好,針對老板的往來用其他應收款或其他應付款一個科目就行。計提工資,月底應付薪酬有余額正常。
08/22 21:24
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