問題已解決

1月做了未開票收入2700元,4月開了發(fā)票忘記沖減2700,7月申報增值稅的時候沖減2700出現(xiàn)比對異常,然后專管讓我更正4月申報表在4月當月減2700元。 我可以不回到4月增值稅更正,可以在8月沖紅4月發(fā)票,開張正確的,在8月沖減2700嗎。7月我就不沖減,正常開票金額申報。想問一下可以這樣操作嗎?

84785041| 提問時間:08/23 10:28
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 不建議這樣操作 稅務機關(guān)要求您更正 4 月申報表,在 4 月當月沖減 2700 元,是為了保證申報數(shù)據(jù)的準確性和一致性。如果您不按照要求回到 4 月進行更正,而是在 8 月沖紅 4 月發(fā)票并重新開具,再在 8 月沖減 2700 元,可能會導致申報數(shù)據(jù)混亂,增加稅務風險。 建議您按照專管員的要求,更正 4 月申報表進行處理,以保持稅務申報的合規(guī)性和準確性。
08/23 10:29
84785041
08/23 10:30
哦哦好的
樸老師
08/23 10:33
滿意請給紅五星好評,謝謝
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