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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請問下一般納稅人增值稅期末留底稅額必須要轉(zhuǎn)到留底稅額哪里去嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答留抵稅不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
08/23 14:57
84785000
08/23 15:00
平常我是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的
借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)
就是未交在借方表示有留底
然后還需要多做一步
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留底稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值
84785000
08/23 15:01
然后還需要多做一步 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留底稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
平常要多做這一步嗎?
家權(quán)老師
08/23 15:04
不要那么麻煩,你的目的是正確報(bào)稅
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
84785000
08/23 15:15
好的,謝謝老師
家權(quán)老師
08/23 15:18
不客氣,祝你工作順利,周末愉快!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評哦。
84785000
08/23 15:18
非常滿意
家權(quán)老師
08/23 15:19
謝謝,禮貌用語勿回,?( ′???` )比心
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