問題已解決

請問老師,計提工會福利是借:管理費用-工會經(jīng)費貸:應(yīng)付職工薪酬繳納是借:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費貸:銀行存款。現(xiàn)在有個問題是需要代扣工會經(jīng)費這筆怎么做賬?掛其他應(yīng)收款??

84785041| 提問時間:08/26 16:59
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
掛其他應(yīng)收款-代收工會經(jīng)費
08/26 17:00
84785041
08/26 17:00
就一直掛在賬上嘛?后續(xù)怎么處理
家權(quán)老師
08/26 17:01
需要打款給工會賬戶的哈,就平了
84785041
08/26 17:03
我上面說的繳納就是已經(jīng)打款給工會賬戶了,是不是上面賬務(wù)處理錯誤?
家權(quán)老師
08/26 17:05
直接打款在工會經(jīng)費賬戶的計入會員費收入
84785041
08/26 17:08
意思是說不用計提嘛?
家權(quán)老師
08/26 17:10
是的,那個會員會直接員工打款到公戶賬戶就行
84785041
08/26 17:17
好的謝謝老師
家權(quán)老師
08/26 17:21
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~