問題已解決

老師您好,公司發(fā)原材料去加工單位 加工產(chǎn)品。原材料的廢料是加工單位出售。加工單位的廢料錢抵我們的加工產(chǎn)品的錢。廢料多余加工產(chǎn)品的錢。這樣情況怎么做分錄。

84784985| 提問時(shí)間:08/29 10:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借、應(yīng)付賬款、加工企業(yè) 貸、其他業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
08/29 10:31
郭老師
08/29 10:31
廢料相當(dāng)于還是你們單位的收入。
84784985
08/29 10:32
是的,我是發(fā)原材料的加工單位 。我們開的廢料收入給加工單位
郭老師
08/29 10:32
你好,這里確認(rèn)收入就可以的。
84784985
08/29 10:36
廢料抵了一些加工產(chǎn)品的價(jià)差怎么做分錄提現(xiàn)
郭老師
08/29 10:38
借委托加工物資加工費(fèi)貸應(yīng)付賬款,A公司 借應(yīng)付賬款,A公司貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi), 然后差額就通過應(yīng)付賬款來反映。
84784985
08/29 10:41
現(xiàn)在開的就是差額 的部分發(fā)票。
郭老師
08/29 10:43
你好。那不對(duì),你們開廢料的開100,然后對(duì)方給你開加工費(fèi)的開900,然后剩下的差額是800,你們做賬務(wù)處理,怎么能開差額的發(fā)票怎么差額?誰來開差額?
郭老師
08/29 10:43
這給對(duì)方A公司開了100的發(fā)票,他應(yīng)該給你開900的。
84784985
08/29 10:44
加工費(fèi)50,廢料80,差額30開票給加工單位。
84784985
08/29 10:44
對(duì)方?jīng)]有開加工費(fèi)50的發(fā)票,
郭老師
08/29 10:45
那你這樣的話,加工費(fèi)就沒有發(fā)票啦,你核算成本怎么核算?
84784985
08/29 10:48
就是在考慮這個(gè)問題
郭老師
08/29 10:49
如果你們就想逃稅的話,那就借應(yīng)收賬款,對(duì)方企業(yè) 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi), 其他的不做。但是,你這種有風(fēng)險(xiǎn)。
84784985
08/29 10:50
有什么風(fēng)險(xiǎn)
郭老師
08/29 10:53
你好,少交了稅款的風(fēng)險(xiǎn) 隱瞞了收入。
84784985
08/29 10:54
懂了。謝謝老師提醒。
郭老師
08/29 10:54
不用客氣,工作愉快。
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