問題已解決

老師,我們單位是制造業(yè),自己生產(chǎn)的產(chǎn)品A,轉(zhuǎn)為庫存商品后,我們?cè)谏a(chǎn)產(chǎn)品B的過程中,用了一臺(tái)產(chǎn)品A,那么該怎么做賬呢?需要視同銷售嗎?

84784959| 提問時(shí)間:08/29 15:03
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
那個(gè)不需要視同銷售,直接領(lǐng)用
08/29 15:04
84784959
08/29 16:15
老師,5月份銷售的產(chǎn)品開發(fā)票,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是這個(gè)月發(fā)現(xiàn)少結(jié)轉(zhuǎn)成本了該怎么記賬呢?老師
家權(quán)老師
08/29 16:16
現(xiàn)在部結(jié)轉(zhuǎn)就行了哈
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