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暫估入帳的分錄怎么寫?掛往來是掛商家嗎?

84784973| 提問時(shí)間:09/02 18:51
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!看你想暫估什么了 比如借庫(kù)存商品-暫估,貸銀行存款等
09/02 18:52
84784973
09/02 18:55
暫估入帳,借,原材料 ~膠片,6000元貸.某某公司 6000收到發(fā)票9000元,怎么做賬
宋生老師
09/02 18:56
你好!紅字沖減暫估的分錄,然后按發(fā)票重新做
84784973
09/02 18:59
我想說的是上個(gè)月我就暫估了600,000,這個(gè)月到票200,000,那這種情況怎么弄呢?
宋生老師
09/02 19:00
你好!你可以紅字沖減,然后按發(fā)票入賬。 如果月底還是不夠,可以重新暫估
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