問(wèn)題已解決

老師 有一個(gè)股東把自己的10萬(wàn)注冊(cè)資金實(shí)收資本轉(zhuǎn)讓給了另外一個(gè)股東怎么做賬

84784982| 提問(wèn)時(shí)間:09/03 14:38
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:實(shí)收資本-老股東 貸:實(shí)收資本-新股東
09/03 14:39
84784982
09/03 14:43
老師公章上面退了10萬(wàn)給老股東,公賬
家權(quán)老師
09/03 14:44
那個(gè)應(yīng)該是股東打款,公司不能轉(zhuǎn)款的
84784982
09/03 14:47
老師 這種怎么辦啊
家權(quán)老師
09/03 14:49
轉(zhuǎn)股是股東雙方的事,他這樣做不合規(guī)的,算新股東借款 借:其他應(yīng)收款-新股東 貸:銀行存款
84784982
09/03 15:00
老師摘要怎么寫(xiě)哇 新股東借款哇
家權(quán)老師
09/03 15:01
就是新股東借款支付轉(zhuǎn)股款
84784982
09/03 15:17
老師股東之間轉(zhuǎn)股 正規(guī)操作是怎么弄
家權(quán)老師
09/03 15:18
公司只做這筆分錄,轉(zhuǎn)股款他們自己解決 借:實(shí)收資本-老股東 貸:實(shí)收資本-新股東
84784982
09/03 15:28
老師 雇主險(xiǎn)和意外保險(xiǎn)怎么做賬哇
家權(quán)老師
09/03 15:29
都計(jì)入管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)
84784982
09/03 16:21
老師這個(gè)月付7月農(nóng)民工工資怎么做賬
家權(quán)老師
09/03 16:23
1.按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2.計(jì)提公司部分社保和公積金 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)-各項(xiàng)社保,公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保,公積金(企業(yè)部分) 3.發(fā)放工資時(shí)扣社保和個(gè)稅 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保,公積金(個(gè)人部分) ???? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 4上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保,公積金(企業(yè)部分) ????? 其他應(yīng)付款—社保,公積金(個(gè)人部分) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
84784982
09/03 17:47
老師印花稅現(xiàn)在最新的做賬會(huì)計(jì)分錄是什么哇
家權(quán)老師
09/03 17:49
計(jì)提分錄 借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 ?繳納 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸 銀行存款
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