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老師下午好!請(qǐng)問免稅農(nóng)產(chǎn)品購進(jìn)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=商品原值*9%,1:商品入賬時(shí),借:庫存商品91000元,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額9000元,貸:應(yīng)付賬款10萬元。2:抵扣時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額9000元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額9000元。確認(rèn)收入時(shí):借:應(yīng)收賬款12萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入110091.74元,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額9908.26元。老師是這樣做分錄嗎?麻煩幫忙看看前后分錄之間的關(guān)聯(lián)有問題嗎?

84785031| 提問時(shí)間:09/04 15:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的是的,正確的,然后再做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本的,借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品91000。
09/04 15:53
84785031
09/04 16:02
老師您好!我現(xiàn)在遇到一下問題,是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額與稅務(wù)系統(tǒng)可以抵扣的對(duì)不上,可能前期入賬時(shí),直接這樣做了分錄,借:庫存商品10萬,貸:應(yīng)付賬款10萬元。有的是按上面做分錄,有部分就是按這樣做分錄的,所以導(dǎo)致系統(tǒng)可以抵扣的稅額多,現(xiàn)在賬面上可以抵扣的少,我能不能這樣補(bǔ)做分錄?借:庫存商品-10萬,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額10萬。
郭老師
09/04 16:05
可以的,可以這么做的。
84785031
09/04 16:06
比如待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是差了10萬元
郭老師
09/04 16:06
可以的,可以這么做的。
84785031
09/04 16:07
老師您好!這樣沖減了商品的價(jià)值,再補(bǔ)做了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,憑證后面需要附什么單據(jù)呢?
郭老師
09/04 16:10
你好,沒有原始憑證自己在摘要里面寫清楚了就行
84785031
09/04 16:14
老師您好!再問您一個(gè)問題,一般納稅人,商貿(mào)企業(yè),開銷項(xiàng)發(fā)票是9%稅率的普票,也是這樣做分錄嗎?借:應(yīng)收賬款12萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入110091.74元,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額9908.26元
郭老師
09/04 16:15
是的,對(duì)的,是這么做的。
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