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開票系統(tǒng)服務(wù)費的分錄怎么做

84785009| 提問時間:09/04 17:07
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!借管理費用-辦公費,貸銀行存款
09/04 17:07
84785009
09/04 17:08
抵扣分錄怎么做
宋生老師
09/04 17:12
你好!這個借應交稅費-應交增值稅,貸管理費用-辦公費
84785009
09/04 17:16
一般納稅人,借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 減免稅款就一直掛著嗎
宋生老師
09/04 17:18
你好!是的,分錄就是這樣。 你是說哪個科目掛著
84785009
09/04 17:29
借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款),這個科目,現(xiàn)在不是借方嗎,這個科目就一直掛著嗎
宋生老師
09/04 17:30
你好!是的,這個不用結(jié)轉(zhuǎn)。 如果你一定要結(jié)轉(zhuǎn),也是可以的
84785009
09/04 17:30
結(jié)轉(zhuǎn)的話要怎么結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)分錄是什么
宋生老師
09/04 17:32
你好!你借應交稅費-未交增值稅,貸應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸銀行存款
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