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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,請(qǐng)問國(guó)企發(fā)放給勞務(wù)派遣員工的工資也是計(jì)入應(yīng)付職工薪酬嗎?當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放?
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速問速答付給勞務(wù)派遣公司的這些不做應(yīng)付職工薪酬
你們是當(dāng)月支付當(dāng)月的嗎?
你不用管他們發(fā)給職工的時(shí)間,你看一下你們是不是支付當(dāng)月的。如果是直接做支付就行。
09/05 07:49
84785029
09/05 08:15
那老師,用什么科目呢?
84785029
09/05 08:15
我們就是當(dāng)月支付當(dāng)月的,需要計(jì)提工資嗎?
郭老師
09/05 08:18
借管理費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi)或主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、勞務(wù)費(fèi)等
貸,銀行存款。
84785029
09/05 08:44
那老師,人員社保養(yǎng)老和醫(yī)保的新增都是在政務(wù)服務(wù)網(wǎng)里是吧?
郭老師
09/05 08:44
不在你單位的政務(wù)服務(wù)網(wǎng)站里面,在勞務(wù)派遣那邊呀。
84785029
09/05 08:48
單位這個(gè)月才新開立的社保賬戶
郭老師
09/05 08:49
你好,那你們是有其他的職工嗎?有其他的職工的話交其他的職工的。
84785029
09/05 08:49
上月還在勞務(wù)派遣公司,這月開始在自己公司交社保,發(fā)工資
09/05 08:50
你好,那就按照工資來,屬于你單位自己的職工,做工資薪金應(yīng)付職工薪酬過渡。
84785029
09/05 09:57
老師,還有個(gè)問題是這樣,我們雖然自己開了社保戶,也把部分人在自己公司交社保發(fā)工資,但勞務(wù)派遣關(guān)系不變,和勞務(wù)公司簽訂的有委托代發(fā)工資,社保的協(xié)議,那我這月應(yīng)該是怎么做工資的憑證才對(duì)呢?
郭老師
09/05 09:59
對(duì)方怎么給你開發(fā)票?只開工資的嗎?
84785029
09/05 10:11
開的是勞務(wù)派遣服務(wù),票面上沒有體現(xiàn)是工資還是社保費(fèi)
郭老師
09/05 10:12
看金額就能看出來啊。
84785029
09/05 11:35
哦,我的意思是工資社保費(fèi)開的一張票,內(nèi)容就是勞務(wù)派遣服務(wù),金額一起合計(jì)的
郭老師
09/05 11:36
社保你們自己繳納的,沒有支付給他。他不應(yīng)該給你開發(fā)票
支付了工資是100,代理費(fèi)是20。那就對(duì)方給你開100的發(fā)票,你賬上按照工資來。因?yàn)樯绫D銈冏约豪U納的,屬于自己的職工。
84785029
09/05 11:43
不是,老師,可能我意思沒有表達(dá)清楚:2024年8月勞務(wù)派遣人員的工資和社保都是勞務(wù)公司操作繳納的,所以我們把錢全部轉(zhuǎn)給勞務(wù)公司的,但從2024年9月開始有一批人在自己公司繳納社保,發(fā)放工資,但勞務(wù)派遣關(guān)系暫時(shí)不變,因?yàn)檫€沒轉(zhuǎn)正,所以,我是想問,這樣子的話,我做9月的賬還是記成成本或管理費(fèi)用,還是可以直接計(jì)入應(yīng)付職工薪酬了
郭老師
09/05 11:46
9月份就可以做應(yīng)付職工薪酬了。
84785029
09/05 11:51
老師您的意思是不是說:即使仍然保持的是勞務(wù)派遣關(guān)系,仍然要給勞務(wù)公司管理費(fèi),但工資和社保已經(jīng)直接從自己公司劃轉(zhuǎn)到社保賬戶和員工私卡了,就要記為應(yīng)付職工薪酬了對(duì)吧?
郭老師
09/05 11:53
你好,可是社保在你單位這一部分就屬于工資,你需要做工資
84785029
09/05 12:36
好的,那我知道了,上月錢從勞務(wù)公司過去的,我記的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,9月開始發(fā)工資就要記應(yīng)付職工薪酬了
郭老師
09/05 12:39
對(duì)的
你們這樣的話,盡量的自己交社保,自己發(fā)工資
現(xiàn)在是社保和工資不一致
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