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老師請假個問題 除了不是簡易計稅的不計提 其他的增值稅需要計提嗎 麻煩寫下分錄需要計提嗎?

84784983| 提問時間:09/05 15:00
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!你是小規(guī)模還是一般納稅人
09/05 15:03
84784983
09/05 15:04
一般納稅人
宋生老師
09/05 15:06
你好!這個不需要計提,你實際有要交稅的話 1.月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅 2.月份終了,將當月多交的增值稅額自“應交稅費——應交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——未交增值稅   貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 3.月份終了,將當月預繳的增值稅額自“應交稅費——預交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目 借:應交稅費——未交增值稅   貸:應交稅費——預交增值稅 4.當月交納以前期間未交的增值稅額 借:應交稅費——未交增值稅   貸:銀行存款
84784983
09/05 15:14
意思是期末有進項的留底數(shù) 就不需要計提 如果沒有就需要計提是這意思嗎?
84784983
09/05 15:16
那這需要交稅的時候就是 借應交稅費 應交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應交稅費 未交增值稅 次月繳納的時候 借應稅費 未交增值稅 貸銀行存款 是這樣嗎?
宋生老師
09/05 15:16
您好,是的,就是這樣
84784983
09/05 15:18
那這需要交稅的時候就是 借應交稅費 應交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應交稅費 未交增值稅 次月繳納的時候 借應稅費 未交增值稅 貸銀行存款 是這樣嗎?
宋生老師
09/05 15:19
你好!是的,就是這樣了
84784983
09/05 15:37
老師 印花稅需要計提嗎?
宋生老師
09/05 15:37
你好!是需要的。借稅金及附加,貸應交稅費-應交印花說
84784983
09/05 15:41
J繳納的時候就是 借 應交稅費 應交印花稅 貸 銀行存款嗎
宋生老師
09/05 15:42
你好!是的,分錄就是這樣了
84784983
09/05 15:47
老師請假個問題 除了不是簡易計稅的不計提 其他的增值稅需要計提嗎 麻煩寫下分錄需要計提嗎?
84784983
09/05 15:47
老師 發(fā)錯了
宋生老師
09/05 15:50
你好!你的問題解決了嗎
84784983
09/05 15:53
嗯 謝謝老師
宋生老師
09/05 15:53
你好!不用客氣的了
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