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已付款未收到發(fā)票,付款時,借:應(yīng)付賬款 貸;銀行存款 ,預(yù)提費(fèi)用怎么做分錄?

84785031| 提問時間:2024 09/05 15:25
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,現(xiàn)在是暫估費(fèi)用 借:管理費(fèi)用-暫估 貸:其他應(yīng)付款
2024 09/05 15:26
84785031
2024 09/05 15:27
老師那付款做了應(yīng)付賬款需要更正嗎?
劉艷紅老師
2024 09/05 15:28
你直接沖減應(yīng)付賬款就可以了,不用更正
84785031
2024 09/05 15:29
可以做應(yīng)付賬款或者其他應(yīng)付款也可以是嗎老師?
劉艷紅老師
2024 09/05 15:30
一般是做其他應(yīng)付款,你這個只是暫估,后面也是要沖掉的,不影響
84785031
2024 09/05 15:32
是付招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi),要結(jié)轉(zhuǎn)到費(fèi)用的話是應(yīng)該做在7月憑證里是嗎?
84785031
2024 09/05 15:33
會計說結(jié)轉(zhuǎn)到費(fèi)用,還有一筆未付款未收到發(fā)票的怎么做分錄?
劉艷紅老師
2024 09/05 15:34
你什么時候發(fā)生的業(yè)務(wù),就暫估到哪 個月
劉艷紅老師
2024 09/05 15:34
收到 的是哪方面的發(fā)票了
84785031
2024 09/05 15:35
是在6月發(fā)生的
84785031
2024 09/05 15:35
成本類發(fā)票未付款未收到發(fā)票的
劉艷紅老師
2024 09/05 15:36
借主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)付賬款
84785031
2024 09/05 15:38
什么情況下需要做預(yù)提費(fèi)用?
劉艷紅老師
2024 09/05 15:39
現(xiàn)在沒有這個說法了
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