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老師,有的會計做賬,他把五月發(fā)票放在3月了,比如電費(fèi)。三月用電費(fèi)算成本了,但是五月才開發(fā)票,各種情況咋處理分錄

84784997| 提問時間:09/05 20:34
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 3月份應(yīng)該暫估 5月份收到發(fā)票紅沖暫估 然后再根據(jù)發(fā)票入賬 把五月發(fā)票放在3月了 會計偷懶
09/05 20:36
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